?你好,你最終是要交還是不用交?
我司是小規(guī)模納稅人,想問一下,如果最后一個季度超過30萬,全年銷售110萬,應(yīng)該如何繳納增值稅
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,你好。我想問一下,小規(guī)模納稅人增值稅季度末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,你好。我想問一下,小規(guī)模納稅人普通發(fā)票和專用發(fā)票增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該如何處理
想問一下,小規(guī)模納稅人的期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做啊
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
享受不超過45萬免稅政策,不用交
你好,現(xiàn)在是30萬了,不過你最終不用交的話,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
老師,分錄
?你好,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。