借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-預交增值稅
老師月末,交增值稅,應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,這個科目需要結轉嗎,如果需要結轉怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
請樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請問月末結轉增值稅是怎么結轉?那當月的增值稅是下月初交,當月怎么做分錄?
老師好!請問一般納稅人,月末結轉增值稅,是怎么結轉?不太清楚,麻煩老師教一下
老師,麻煩問一下,結轉預交的增值稅怎么結轉
老師麻煩問一下增值稅的結轉。老師,麻煩問一下,月末結轉增值稅。結轉未交增值稅的借方余額代表什么?他和上期留抵金額一個意思嗎
老師您好,新建賬套,生產成本的期初期末數都沒有,本期累計數需要建到里面嗎,影響資產負債表嗎
老師好,老板有兩家小微企業,1號小微企業23年成立,一直沒收入,交著房租,另外一家2號小微企業辦公地和1號是一樣的,2號成立十多年了去年年底有少量收入,現在老板搬家,搬家的費用開票放在2號小微企業可以嗎,有什么風險嗎,交房租的還是1號
老師,年報資產負債表的數跟平時每季可以報的資產負債表電子稅務局可以不一樣是嗎?
老師,如果罰項目班組人員班,扣應付賬款,分錄如何做?
老師,請問我們給兼職人員用企業支付寶發工資需要兼職人員給我們開發票的嗎
個體戶的話,可以只給開戶人每個月發工資嗎?
當月收到一張報銷單,是支付的截圖113元,但是專票需要下個月才到,已提前知道金額100元,進項稅13元。那么當月可以把進項稅13元做到待抵扣進項稅科目嗎?
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廣告公司繳納文化建設費的相關政策和計算方法是什么
你好老師,請問一下一家小規模只做一套賬,發出貨物不能確認收入,但要掛應收賬款,以后好和對方對賬,只有開票以后才能確認收入,才能收到款,要如何進行賬務處理,能寫一下會計分錄嗎?