月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師 請問一下 月末把增值稅結轉 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個月交增值稅應該怎么寫分錄
老師月末,交增值稅,應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,這個科目需要結轉嗎,如果需要結轉怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師,你好。麻煩問一下月末增值稅進賬稅額大于增值稅銷項稅額,月末怎樣做結轉增值稅的分錄。
請樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請問月末結轉增值稅是怎么結轉?那當月的增值稅是下月初交,當月怎么做分錄?
老師好!請問一般納稅人,月末結轉增值稅,是怎么結轉?不太清楚,麻煩老師教一下
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)不用結轉到應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅嗎?因為你上面的應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅明細沒有平
不用結轉平的,正確申報就是了。轉平會增加你很多工作量,而且會把你整蒙圈
你這是事務工作這樣做吧?有利于會計是吧?那正規(guī)的應該怎么做呢?
考試是這樣嗎?
你現(xiàn)在的教材是怎么樣處理的,就按教材上做。
老師什么時候情況下會產(chǎn)生應稅費-增值稅(已交稅金)怎樣做分錄?
就是在異地預交的時候
老師什么情況下會產(chǎn)生借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-增長稅(轉出多交增值稅)在這個分錄之前,是怎那樣的分錄?
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就是分錄 借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-增長稅(轉出多交增值稅)
此是銷項和進項稅怎么做分錄?
看教材上是怎么做的哈,沒有明確說就不結轉平