您好,是可以補充申報的,有會滯納金 的
12月接手帳務發(fā)現(xiàn),它的2019年和2020年的印花稅,主要就是實收資本5000萬的印花稅6250元及滯納金1300元,股權轉(zhuǎn)讓3000萬的印花稅7532元及滯納金879元。但是,如果在電子稅務局申報補交,會自動扣分并影響企業(yè)納稅信用。我能否2021年用現(xiàn)金購印花進行補貼2019年、2020年的印花稅1萬多元?
麻煩看下我補繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報季度報表的時候出現(xiàn)了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細里面印花稅有一個25 營業(yè)外支出的金額是0 明細稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
單位下半年就沒繳過印花稅,單位沒有簽合同,我就沒繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報第四季度的報表,我可以全年收到材料發(fā)票和運輸發(fā)票,開具銷售發(fā)票一次性申報印花稅?這樣操作會不會印花稅突然繳納多了,會不會下風險?這樣做會不會有滯納金?應該怎么處理好?
2季度申報印花稅時漏報了8萬元的印花稅,現(xiàn)在還可以補報么?主動去稅務局補報會有滯納金么,會影響信用評級么
稅務局打電話讓進行退稅,借款合同免征印花稅,我進行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產(chǎn)和行為稅納稅申報表進行了更正申報,在稅源采集時進行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報時一樣,計算出的應納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進行了更正申報,怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝