您好,這個是可以的,這樣就可以
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發票,這個酒只是業務招待的,我們不經營也不代理,那么我咨詢過這個發票要做認證抵扣進項轉出,那我賬務處理是按照普通發票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
這個分錄是對的嗎? 員工福利費專票(當月尚未認證抵扣)的分錄: 借:管理費用——福利費280 貸:應付職工薪酬——福利費280 借:應付職工薪酬——福利費280 借:應交稅費——進項稅額轉出20 貸:銀行存款300 如果是錯的,對的怎么寫?如果是對的,還需要做什么其他分錄嗎?我看別人的問題,有的還要做到轉出未交增值稅的,還有貸費用的,這是為什么?我需要做嗎?對一塊不懂,希望老師解答
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 是不是本質上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現在是公司收到一筆11000的采購電腦的發票,如何做分錄呢
老師,稅務稽查發票出了問題,21年買貨的時候我這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應交稅費—應交增值稅(進行稅額),貸:應付賬款,結轉成本的時候,借:主營業務成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個我怎么做分錄呢!除了做這筆還需要做其他的分錄處理嗎?
老師 公司買了一筆首飾用作禮品做業務招待費,部分用作職工福利,這個可行嗎?除了增值稅進項要做轉出,其他還有什么特殊處理嗎
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
不需要做視同銷售再交增值稅了吧
這個是不需要了,不要了
謝謝老師!
不客氣的,祝您開心