同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費用福利費280 借進項20 貸應(yīng)付職工薪酬300 借管理費用20 貸進項轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)付職工薪酬300 貸銀行存款300
這個分錄是對的嗎? 員工福利費專票(當月尚未認證抵扣)的分錄: 借:管理費用——福利費280 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費280 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費280 借:應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出20 貸:銀行存款300 如果是錯的,對的怎么寫?如果是對的,還需要做什么其他分錄嗎?我看別人的問題,有的還要做到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,還有貸費用的,這是為什么?我需要做嗎?對一塊不懂,希望老師解答
老師請問購入用于員工福利又取得專票的賬務(wù)處理是:借:原材料1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅130 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅130 借:管理費用1130 貸:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費1130 借:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費1130 貸:原材料1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個分錄
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
老師,員工買的手包,開的專票,這個費用需要報銷,會計分錄怎么做?借管理費用福利費1000借進項稅額轉(zhuǎn)出130,貸應(yīng)付職工薪酬福利費1300,借應(yīng)付職工薪酬福利費1300,貸銀行存款1300,這樣對嗎?
公司收到的退個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,(收到的時候未算收入沒交增值稅),現(xiàn)在用于員工福利,這個怎么入賬呢,分錄怎么寫呢,我本來預(yù)想的是: 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款 但是沒有對應(yīng)的發(fā)票入賬職工福利費呀,還是分錄就是有問題的,正確的應(yīng)該怎么做?
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
深圳社保入稅務(wù)局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風(fēng)險嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
老師能給我解答一下為什么這樣子做嗎?我實在不是很明白個中原因
特別是第二步 借:管理費用~福利費20 貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出20 在我得理解中應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費~進項稅額20 貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出20 為什么要這樣子做呢老師?
你計入管理費用的時候就要做進項,進項是跟著費用或者成本科目的
我琢磨了一下,是這個意思嗎老師, 本來這300都是費用,其中有20是進項稅所以按發(fā)票 借:管理費用,福利費280 借:進項稅20 貸:應(yīng)付職工薪酬30 但是這20的進項是不能抵扣的,要轉(zhuǎn)出成為費用,所以費用會增加20 借:管理費用,福利費20 貸:進項稅轉(zhuǎn)出20 這里不是直接貸:進項20,是因為進項跟進項轉(zhuǎn)出兩個科目合計互相抵消了是嗎
對的,就是 這樣的哦
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝