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1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費   貸:庫存商品   應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 是不是本質上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現在是公司收到一筆11000的采購電腦的發票,如何做分錄呢

2022-07-14 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 13:52

您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項稅

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齊紅老師 解答 2022-07-14 13:53

您好,那您可以稅后扣員工3000,這個就可以代付了,一樣是需要全額申報個人所得稅

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快賬用戶7514 追問 2022-07-14 13:59

就是現在我收到11000的發票,上面增值稅1265.49 不含稅價9734.51元,其中8000是作為給員工的獎勵,另外3000從員工下個月工資里面扣除, 整個過程的分錄應該怎么做呢。麻煩老師給列一下吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-14 14:05

您好, 借成本費用貸應付職工薪酬工資+8000 借應付職工薪酬工資11000貸庫存商品,應交稅費應交增值稅

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快賬用戶7514 追問 2022-07-14 14:09

借:成本費用 貸 :應付職工薪酬+8000 怎么理解呢,

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齊紅老師 解答 2022-07-14 14:09

您好,是公司提供的獎勵8000

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快賬用戶7514 追問 2022-07-14 14:17

那是不是還少一個采購環節的分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-14 17:18

您好,采購,借庫存商品,應交稅費應交增值稅,貸銀行存款11000

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您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項稅
2022-07-14
同學你好 這個不做視同銷售就不能抵扣 要轉出
2022-07-14
可以的 你要入庫做庫存商品的
2024-10-08
你好!因為開紅字折扣發票不是實際退貨,一般不涉及庫存商品和成本,應該是確認收入,
2023-12-02
沖主營業務收入即可
2023-12-02
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