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老師,我公司目前是虧損狀態(tài),而且進項也足夠,不交企業(yè)所得稅和增值稅這些,但是我們現(xiàn)在有異地項目,存在預交的情況,那這部分我們需要預交了的增值稅就相當于我們留存?zhèn)涞至耸前?,預交企業(yè)所得和增值稅這塊又怎么做賬呢

2023-07-21 16:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 16:15

你好,學員 借所得稅費用 貸銀行存款 借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶9625 追問 2023-07-21 16:16

在我公司不交稅的情況下,這部分預交了的增值稅和企業(yè)所得稅是可以留存?zhèn)涞值膯?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 16:19

在我公司不交稅的情況下,這部分預交了的增值稅和企業(yè)所得稅是可以留存?zhèn)涞值膯?可以的

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你好,學員 借所得稅費用 貸銀行存款 借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款
2023-07-21
需要問下你專管員看你們專管員建議,要是要求交。你對應匯算清繳表扣除下面其他納稅調(diào)增,這個調(diào)應納稅所得額為正數(shù)
2021-03-04
同學你好,如果是虧損狀態(tài)是不需要繳納企業(yè)所得稅的。
2020-11-12
同學你好,企業(yè)所得稅跟個人所得稅的基數(shù)都是是合同金額,企業(yè)所得稅按0.2%
2021-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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