對的 異地的就要預繳增值稅
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業(yè)主別墅花園擴建工程來做,現(xiàn)在對方打算掛靠他名下的企業(yè)對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發(fā)票。 因為這樣,所以當時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務實際發(fā)生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
您好老師我們在北京接了一個小活,主要是做光纜鋪設和熔接調(diào)試的,這種開票是開成6%信息技術(shù)服務*技術(shù)服務費還是9%工程服務*工程款,就19880元,金額也不大,這種如果開成9%的票的話備注項目名稱,是不是還得在北京預交增值稅,如果沒有繳納大數(shù)據(jù)篩查出來是有問題的是嗎?
您好老師我們在北京干了一個綜合布線的小活就不到2萬元,是綜合布線的對方要開工程服務的發(fā)票這還得在北京預交增值稅嗎?開票時備注項目名稱和項目地址?我們公司是河南的
我們是個建筑勞務公司,之前接了一個工程,還沒有動工產(chǎn)生了一些前期費用,但是甲方就毀約不做了,現(xiàn)在甲方表示賠償支付一些前期費用,叫我們開28萬的勞務票。這種情況下,開票還需要到項目所在地預繳稅款嗎?票面上需要注明項目名稱和項目地址嗎?直接開票不預繳,就在機構(gòu)所在地交稅行嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
就2萬塊錢還這么麻煩?
對的 只要是異地的就要預繳