你是一般納稅人的嗎?如果是的話,需要異地預繳,不可以在企業所在地直接交。
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
為什么有些公司,外地的項目也不做異地稅費的預繳,得甲方有要求才做預繳?他公司開票內容是“建筑服務*裝飾服務”。 因為以前我所在的公司,不管甲方有沒有要求預繳,只要是外地的工程,我們都會去做預交的,所以,現在遇到了一家得甲方要求才需要做預繳,所以就很不明白為什么會有公司這樣操作?這樣操作也是OK的嗎?
老師你好,咨詢個問題,我們是做市政工程的,現在有個項目,這個項目短期之內還開不了工,甲方現在要按合同預付我30%的工程款,這個工程屬于異地的,還需要到異地預繳稅款,我想問的是,我這筆預付款是不是得需要全額繳納稅款,這個項目還沒開工,也就沒有成本發票,那我這個所得稅也得全額繳納吧?那之后我正式開工了,能有成本票的時候,還能抵之前預付款時繳納的這個稅了嗎?
你好老師,我現在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業,在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當地的自然人客戶端全額申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業,在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當地的自然人客戶端全額申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。