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我是一般納稅人,我的供應商是小規(guī)模納稅人,供應商給我開具專用發(fā)票。現在我要退貨,請問我專用沒有抵扣和已經抵扣這兩種情況,對應的退貨分錄怎么做?我問了兩種情況,都請說出!!

2023-07-12 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 22:40

?您好,1.專用沒有抵扣? ?借:原材料 (負) 應交稅金-應交增值稅-進項稅(負)? 貸:應付賬款(負) 2.已經抵扣? ? ? 分錄是一樣的,只是申報的附表2的20行要進項轉出 加一個分錄? 借:?應交稅金-應交增值稅-進項稅? ? 貸:?應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出

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快賬用戶3647 追問 2023-07-12 23:05

也就是說沒有抵扣的,就是借貸不變,只是紅字負數表示。而已經抵扣的,則需要由進項再轉到進項轉出這個科目里。是這個理解意思?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 23:19

您好,是的,收到紅字發(fā)票分錄一樣,抵扣了就要做個轉出

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快賬用戶3647 追問 2023-07-13 00:01

好的,你這樣子解釋,我就很明白了

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齊紅老師 解答 2023-07-13 06:49

親愛的,祝您生活愉快!

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?您好,1.專用沒有抵扣? ?借:原材料 (負) 應交稅金-應交增值稅-進項稅(負)? 貸:應付賬款(負) 2.已經抵扣? ? ? 分錄是一樣的,只是申報的附表2的20行要進項轉出 加一個分錄? 借:?應交稅金-應交增值稅-進項稅? ? 貸:?應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出
2023-07-12
你好 已經抵扣進項,購進之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 還沒有抵扣進項,購進之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2023-07-09
您好,其實等于說,你最后不管怎么樣,都是做銷售退回的
2023-07-13
您好,你購進貨物時所做分錄的負數分錄就是退貨時的分錄。
2023-07-12
這個購買方那邊開紅字信息表之后發(fā)給你們,你們根據這個開紅字發(fā)票就可以,這個申報的時候是負數去申報,這個自己提交不帶上申報表去稅局大廳去申報,填寫退抵稅申請表,一般是抵減,不會退稅
2020-10-12
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