?您好,1.專用沒有抵扣? ?借:原材料 (負) 應交稅金-應交增值稅-進項稅(負)? 貸:應付賬款(負) 2.已經抵扣? ? ? 分錄是一樣的,只是申報的附表2的20行要進項轉出 加一個分錄? 借:?應交稅金-應交增值稅-進項稅? ? 貸:?應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出
請問供應商開專用發(fā)票給我們稅號開錯了,退回去的過程中發(fā)票給弄丟了抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),這種情況要怎么處理啊,老師
請問老師我公司的供應商做了3個項目,供應商把發(fā)票都開給我公司,我也已經抵扣了。 現在項目有質量問題我公司要扣他的款,供應商也同意。扣款供應商要我司開票。請問老師這種情況怎么處理?
我是一般納稅人,商業(yè)企業(yè)。我從我的供應商手中買進貨物,但是因為質量問題又全部退貨。我的供應商是小規(guī)模,買貨的時候她給我開具的是專用發(fā)票,這時我退貨。請問我已經抵扣進項和我還沒有抵扣進項,這兩種情況的賬務處理分別怎么做?我問的是分別!請都寫出來!!!
我是一般納稅人,我的供應商是小規(guī)模納稅人,供應商給我開具普通發(fā)票。現在我要退貨,請問我怎么做退貨的分錄?
我是一般納稅人,我的供應商是小規(guī)模納稅人,供應商給我開具專用發(fā)票。現在我要退貨,請問我專用沒有抵扣和已經抵扣這兩種情況,對應的退貨分錄怎么做?我問了兩種情況,都請說出!!
為什么我發(fā)票提額上傳的合同在已上傳中看不到
簡述審計風險模型,謝謝老師
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業(yè)務員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細,還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務稽查通知書,但根據提供的網址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認。這個通知書是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應付款,貸現金。 加油時借銷售費用,貸,其他應付款,但是現在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應付賬款- 有進項沒有勾選,本月可以調整分錄做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
也就是說沒有抵扣的,就是借貸不變,只是紅字負數表示。而已經抵扣的,則需要由進項再轉到進項轉出這個科目里。是這個理解意思?
您好,是的,收到紅字發(fā)票分錄一樣,抵扣了就要做個轉出
好的,你這樣子解釋,我就很明白了
親愛的,祝您生活愉快!