你好,請上傳你的發(fā)票看看
老師 個人去稅務(wù)局代開給我們普票,開票內(nèi)容是印刷品*文本制作,請問下我們收到這個發(fā)票后還需要代繳個稅嗎
你好 老師 我想問一下 如果要給公司開勞務(wù)發(fā)票的話 開成什么內(nèi)容是免稅的 還有就是自己如果開票時交了稅 那么公司還需要申報個稅么
老師好,個個跟個個簽勞務(wù)承包合同,合同內(nèi)容未寫明需要開票,項目已完工,現(xiàn)對方叫我們開發(fā)票過去,這樣合理嗎
老師,有個個人和我們簽了勞務(wù)合同,他去稅務(wù)局代開發(fā)票的內(nèi)容如下,我是想問下開票內(nèi)容合理嗎?還是開票內(nèi)容只需要寫成勞務(wù)報酬就行呀?
老師,我們公司跟個人簽訂勞務(wù)合同,非連續(xù)性的,可能會終止合作,他給我們開發(fā)票,是必須來勞務(wù)報酬還是一定要開合同中的實(shí)際內(nèi)容?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細(xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
上傳不起,寫的是其他居民日常服務(wù),視頻拍攝服務(wù)
可以開具體的內(nèi)容,沒問題
我報稅的時候還是按勞務(wù)費(fèi)報就行了是吧
是的,就是那樣處理的