同學你好 這個是按勞務報酬
老師,公司跟租車公司,勞務公司,簽訂合同,對方會給我們開票,定期打一次款過去,但是我們公司實際上跟這兩個公司沒有真實的業務往來,這合理嗎?
老師對于勞務合同而言,我是一般納稅人,勞務方給我開票3%勞務票,導致我公司少抵扣進項票,因為我們給甲方開具9%工程款發票!老師這種勞務合同,小的輔材由他們勞務公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務合同怎樣簽訂!安裝勞務合同怎樣簽訂!
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協議和勞務合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發,請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉給對方的工資款能否讓對方開成勞務費的發票,他們收的服務費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應該由他們開專票給我們抵扣呢
老師,有個個人和我們簽了勞務合同,他去稅務局代開發票的內容如下,我是想問下開票內容合理嗎?還是開票內容只需要寫成勞務報酬就行呀?
老師,我們公司跟個人簽訂勞務合同,非連續性的,可能會終止合作,他給我們開發票,是必須來勞務報酬還是一定要開合同中的實際內容?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎