你好;? 去紅沖無票收入; 然后 按照你實際的 開票金額在去報;? ??
老師,稅務(wù)要求補(bǔ)的未開票銷售,填報增值稅申報主表時,金額是否需要填在納稅檢查調(diào)整的銷售額欄次?
增值稅納稅申報表附表(一)(銷售明細(xì)表),未開具發(fā)票,列,后面有一列,納稅檢查調(diào)整,有什么用處,在什么情況 下會用到?
老師,你好!上月稅務(wù)稽查補(bǔ)繳稅款后,我申報的時候在報表納稅檢查調(diào)整欄次填入相應(yīng)的內(nèi)容后,提示要去稅務(wù)大廳辦理,去稅務(wù)局需要帶哪些資料呢?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開了對應(yīng)未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
彌補(bǔ)虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)現(xiàn)多開了,成本也已經(jīng)確認(rèn)了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領(lǐng)工資,對目前正在領(lǐng)的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個稅系統(tǒng) 1個月內(nèi)還可以導(dǎo)兩次的 因為報一次 4這會要預(yù)算 這個月發(fā)放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購進(jìn)得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當(dāng)于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進(jìn)項票
第6問 答案給的是恰當(dāng) 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關(guān)于這個企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫單發(fā)票不及時回來需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因為入庫單暫估,然后進(jìn)去成本的,