您好,先把全額的紅沖,再開正確的
上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)收入的發(fā)票,本月又紅沖了,怎么做賬務(wù)處理
開具的發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)過收入了,發(fā)票金額開多了,對(duì)方要求開紅字發(fā)票沖紅,可以嗎?
老師您好,完工項(xiàng)目(已經(jīng)確認(rèn)了收入也確認(rèn)了成本)之后發(fā)生了維修費(fèi)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)處理呢
2021年12月開的管理費(fèi)專票,已經(jīng)確認(rèn)收入了,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,2022年1月紅沖怎么做賬?
老師,2020年開了發(fā)票,2020年已經(jīng)確認(rèn)了收入,但是對(duì)方公司沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)票要沖紅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
這種能不能選擇部分紅沖
要抵扣了才可以部分紅沖
就是已經(jīng)抵扣了
這種我當(dāng)時(shí)都確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,有沒有影響呢?
這個(gè)沒事,你紅沖就可以了
我的成本不用調(diào)整嗎
成本你不是紅沖了嗎,這個(gè)也要紅沖的
跨年了,怎么處理呢
把損益類的用以前年度損益調(diào)整來替代收入或成本就可以
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接記利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)科目嗎?
是的,是的,用利潤(rùn)分配這個(gè)科目