同學(xué)你好 這個(gè)需要填寫的
老師,稅務(wù)要求補(bǔ)的未開票銷售,填報(bào)增值稅申報(bào)主表時(shí),金額是否需要填在納稅檢查調(diào)整的銷售額欄次?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有正式開銷售發(fā)票,按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,每月報(bào)稅時(shí)除了填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報(bào)時(shí)是不是還要填寫在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時(shí),即有銷售額時(shí)再填寫增值稅納稅申報(bào)表(主表)第28欄?
老師你好,小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬(wàn),專票開了5萬(wàn),在填季度增值稅申報(bào)表時(shí),是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了啊?還需要填附表嗎?
因稅務(wù)稽查填寫在了“附表中的,納稅檢查調(diào)整”相關(guān)欄次 的未開票收入,補(bǔ)開發(fā)票后怎么申報(bào)增值稅
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中有一欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計(jì)提銷售額而在本期紅沖的金額嗎
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,附表一稅務(wù)說(shuō)填在未開票銷售欄,那主表由附表生成,納稅檢查調(diào)整那欄就不能填寫金額
沒(méi)有需要調(diào)整的就不用填寫