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房地產企業還沒有正式開銷售發票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發票給業主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?

2022-03-13 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-13 11:53

同學你好,很高興為你解答,你的理解是正確的

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快賬用戶8343 追問 2022-03-13 11:54

主表28欄,是什么時候填老師

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齊紅老師 解答 2022-03-13 13:41

只要是預交了增值稅 就需要填寫的 和附表四一起填寫

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同學你好,很高興為你解答,你的理解是正確的
2022-03-13
第4行“銷售不動產預征繳納稅款”第1欄“期初余額”; 2.第2欄“本期發生額”填寫計算出的本期預征稅額; 3.第3欄“本期應抵減稅額”填寫期初余額與本期發生額之和,第4欄“本期實際抵減稅額”應填寫; 4.第5欄“期末余額”填寫本期應抵減稅額與實際抵減稅額之差。
2021-02-06
你好,你在3月10日才在外地預繳,數據可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的
2021-03-12
你好,學員,耐心等待一下
2023-02-12
你好 預售階段需要填)
2023-02-12
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