你好,不可以填寫紅沖的金額 計(jì)提的銷售額因紅沖,可在當(dāng)期直接確認(rèn)沖減,和按照正常申報(bào)的銷售收入填寫 納稅檢查調(diào)整的銷售額一般是稅務(wù)稽查等情況發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范,讓補(bǔ)調(diào)整的金額,現(xiàn)在很少用了
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬(wàn)元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬(wàn)元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開(kāi)票金額40萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
請(qǐng)問(wèn),今天我的開(kāi)票軟件已同步匯總上報(bào)了,電子稅務(wù)局増值稅申報(bào)表附一表的上面有1月銷售額及銷項(xiàng)稅額,但是附一表在下面的填列金額欄里卻只有銷售額,沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,而且此列是灰色,填都填不上去,請(qǐng)問(wèn)是什么問(wèn)題呢?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料三,本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額這一欄填的是免稅銷售額嗎
報(bào)稅總是提示按以下提示操作,1本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在第11欄,2適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中,是什么意思
老師您好,怎么證明實(shí)際話費(fèi)消費(fèi)了,是原取得預(yù)付的發(fā)票紅沖后,再開(kāi)具帶稅率的發(fā)票嗎?
一般納稅人24年12.31開(kāi)進(jìn)來(lái)70萬(wàn)房租發(fā)票,發(fā)票備注租賃時(shí)間是2825呢1月到3月,這張票怎么做賬報(bào)稅
你好,老師,我們公司從來(lái)沒(méi)有給員工交社保,然后需要去大廳弄增員,備案嗎,如果說(shuō)5月份開(kāi)始交社保,這些手續(xù)是需要五月一之前做完嗎,還是5月份也可以增員。
老師,請(qǐng)問(wèn)下形式發(fā)票怎么開(kāi),發(fā)票號(hào)怎么來(lái)的?
我想問(wèn)一下內(nèi)賬和外賬有什么區(qū)別。內(nèi)賬是平常記得流水賬嗎?是普通人也能看得懂的意思嗎?
老師,非小微企業(yè)的分公司匯算清繳,股東分紅情況是看總公司怎么填嗎
老師,公司業(yè)務(wù)部門簽訂一份廣告投放合同,對(duì)方預(yù)付款28萬(wàn),后期根據(jù)對(duì)方提供的廣告費(fèi)發(fā)票沖減預(yù)付款,對(duì)方公司開(kāi)具10萬(wàn)的廣告費(fèi)發(fā)票以后,說(shuō)是開(kāi)不了廣告費(fèi)的發(fā)票,只能開(kāi)旅游服務(wù)的發(fā)票,財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理
@樸老師,請(qǐng)問(wèn)在嗎???有事提問(wèn)
老師你好,聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在五一以后個(gè)人不允許兼職了做代賬會(huì)計(jì),(除非自己開(kāi)代賬公司或者是掛靠)請(qǐng)問(wèn)他最少能兼幾家啊?這兩家可不可以呀?因?yàn)槲沂峭诵萑藛T。一家就300元,一共建了兩家也不過(guò)1000塊錢
請(qǐng)問(wèn)工程沒(méi)有辦理決算和驗(yàn)收是不是不能入固定資產(chǎn)
以前核定的時(shí)候會(huì)根據(jù)檢查結(jié)果,核定公司的收入,然后把差額填寫到這里。
那因?yàn)橛?jì)提的銷售額因紅沖導(dǎo)致報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟開(kāi)票金額不一致怎么報(bào)稅
開(kāi)票的收入申報(bào)填寫為開(kāi)票收入 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開(kāi)票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫 金額特別大稅務(wù)局會(huì)可能會(huì)讓說(shuō)明情況,只用寫個(gè)情況說(shuō)明就可以。一般不會(huì)讓寫,也屬于正常情況
開(kāi)票的收入申報(bào)填寫為開(kāi)票收入計(jì)提的差額負(fù)數(shù)這個(gè)指的是
開(kāi)票的收入申報(bào)填寫為開(kāi)票收入; 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開(kāi)票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫