您發,是的,就是你說的這樣的
我想請教下上月未收到發票,暫估入庫。這個月收到發票沖紅,然后再做一筆購進的發票。請問庫存商品要結轉成本不?本月無收入。
老師,請問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個結轉成本,在收到發票后紅沖,重新結轉成本就可以了嗎?
老師,您好!建筑施工企業需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結轉暫估成本的分錄?后期收到發票付款沖銷暫估成本和已結轉暫估成本的分錄怎么做?
老師您好,我未收到發票的貨物暫估入庫,等收到發票后沖銷這筆,結轉的營業成本不用沖銷吧
老師,發票未到,當月暫估入庫,材料已經領用生產銷售了,后面發票到了沖銷暫估,那這個已經結轉成本的要怎么處理呢
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業殘保金有沒有什么優惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%?,F在乙要把這31%全部轉給甲,但是乙這31%也是由甲轉給乙個人賬戶然后又轉到公司的,現在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?