紅沖暫估入庫還有暫估的成本,然后再做發票的重新結轉成本。
老師,請問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個結轉成本,在收到發票后紅沖,重新結轉成本就可以了嗎?
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結轉了成本,本月收到了發票,先沖紅了暫估,還沖了當時對應結轉的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結轉。這樣做可以不
老師,請問我當月暫估入庫了產品,結轉了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結轉成本還需要再沖銷掉再重新結轉一次嗎?
去年暫估了庫存,也結轉了成本,今年發票到了只沖減去年的暫估的庫存,按照發票重新入賬了,請問今年是否還需要結轉成本,暫估的金額比發票少1.65萬
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增