沒有收入,不用結轉銷售成本,同學
我想請教下上月未收到發票,暫估入庫。這個月收到發票沖紅,然后再做一筆購進的發票。請問庫存商品要結轉成本不?本月無收入。
請問一下,我之前幾個月都是暫估商品入庫(10000)個, 今個月收到發票為15000個,然后紅字沖銷了暫估商品入庫(10000)個,再開正確的(15000)分錄,最后這個結轉成本該怎樣做
月底走貨物到庫,尚未收到發票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發票還是未收到,但是有確認收入和成本。結轉成本憑證,借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發票未到貨物已入庫,本月結轉了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉入成本吧
進項發票未到,做暫估入庫 然后銷售商品 做了收入,是不是也得暫估結轉成本 然后次月再紅沖成本,老師,具體的一整套下來是什么樣的呢
上月發票未到,暫估入庫,這個月紅沖之后,庫存商品成負數,怎么處理,直接沖回多結轉的成本嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
那我上個月結轉成本的數錯了,本月可以沖掉,再做一筆正確的成本結轉么?本月無收入
如果是調整可以調,同學