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老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請一次性開手續費增值稅專用發票。去年已入“財務費用-手續費”,現在拿到發票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業所得稅匯算清繳的時候并沒有把這部分手續費開票的情況去做調整

2023-07-09 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-09 11:10

你好,把去年的無票費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄。 匯算清繳的時候,應當做納稅調增處理才是的?

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快賬用戶3075 追問 2023-07-09 11:41

那現在會算清繳已經過了,也沒有做納稅調增,我六月份這張手續費的專票要怎么處理哈,我六月份已經勾選抵扣進項了

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齊紅老師 解答 2023-07-09 11:41

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你好,把去年的無票費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄。 匯算清繳的時候,應當做納稅調增處理才是的?
2023-07-09
借應交稅費應交增值稅進項稅額 借財務費用負數
2023-08-07
您好 手續費匯算清繳時只是在表格里做相應填寫,未在賬上做處理 那今年收到發票也不需要做賬務處理 匯算清繳的時候再納稅調整
2022-07-19
你好,你可以借應交稅費,應交增值稅進項稅額,然后跟去年有關的,可以,貸利潤分配未分配利潤。
2022-05-09
你好,你們還想抵扣增值稅的嗎?如果不抵扣的話,選擇不抵扣勾選發票,放到憑證后面就可以。
2021-05-25
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