您好 手續費匯算清繳時只是在表格里做相應填寫,未在賬上做處理 那今年收到發票也不需要做賬務處理 匯算清繳的時候再納稅調整
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發票,所以做了調增,現在已經確認了這個業務不做了,請問我會計賬務上怎么處理
請問老師,去年的財務費用手續費匯算清繳時已經調增了按照清繳時的規定繳稅了,今年六月份票這手續費發票銀行又給開來了,我怎么入賬啊,這手續費匯算清繳時只是在表格里做相應填寫,未在賬上做處理,按照去年來說這已經處理完畢了吧,請老師給個詳細的分錄說明一下,
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請一次性開手續費增值稅專用發票。去年已入“財務費用-手續費”,現在拿到發票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業所得稅匯算清繳的時候并沒有把這部分手續費開票的情況去做調整
老師你好。我們是小規模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續收到了發票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數據會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師,請問現在要求手續費開票,我今年2月才開了去年的發票,和今年1月的票(普票),但是我去年和今年一月的當時已經計入財務費用了,請問要把他們改到往來(其他應收款-手續費,然后今年2月紅沖),還是可以不用改?這個票可以直接放到去年和上個月的記賬拼證后面嗎?但是其他項目工程采購材料啥的那些票又是下個月才開出來的票不能附到上個月的憑證,上個月只能記往來,請問手續費這個到底可以怎么處理呢?
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師 以前年度損益調整 年度匯算清繳是填哪個表哪一欄次 謝謝!
老師,公司買入一臺辦公手機設備價款14158.41 稅額:1840.59 開回來的一張專票,該怎么入賬
老師,您的意思是在2022年匯算清繳時填表就可以了是么,這個是專票,
專票 那要補份分錄 然后匯算清繳的時候再填表 借 財務費用-手續費 借方紅字 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
這樣寫分錄不是沖當期的費用了么,這是上個年度的費用啊
金額不大 直接沖當期的費用沒事的