借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
請問去年的銀行電匯手續(xù)費(fèi)已做財(cái)務(wù)費(fèi)用,并稅前扣除。在今年1月份銀行開來了專票,如果進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,你好: 我想問下,我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費(fèi)對的分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
向開戶行申請了去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票(去年根據(jù)銀行回單手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬),增值稅專用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 1060
老師好,去年的銀行手續(xù)費(fèi)已做分錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。今年三月收到銀行開的專票,該怎么做賬務(wù)處理?
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請一次性開手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。去年已入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,現(xiàn)在拿到發(fā)票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候并沒有把這部分手續(xù)費(fèi)開票的情況去做調(diào)整
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師請問一下 前期投資是 兩人,后期虧損一人退股,沒有退錢。轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人控股1% ,投資款沒有任何進(jìn)出變動(dòng) 賬戶掛了第一退股人的投資款,要怎么做賬?
股東原始股3100萬,然后為了增加個(gè)公司股進(jìn)來,把自己的股份1620轉(zhuǎn)過去了,請問需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅嗎?
股東占股5%金額300萬,她要退股3%金額180萬,然后公司股東收,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)寫多少符合稅法
老師,貸款戶不想做流水,基本戶和貸款戶之間轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么記賬
根據(jù)專票補(bǔ)做這一筆就可以了?利潤分配-未分配利潤,以前年度損益調(diào)整不用做嗎?
對,不需要這么做了,直接提現(xiàn)稅額就行了