您好,其他的不需要做了
電商刷單發實物,我可以這么做賬嘛。 發出商品時 借發出商品,貸庫存商品。確認收獲結算時借其他貨幣資金,貸其他應收款,應交稅費應交增值稅銷項稅額。結轉成本,借主營業務成本,貸發出商品。退錢給刷單人時,借其他應收款,貸,其他貨幣資金
1.摘要:暫估入庫 借140501庫存商品/商品—名優商品 正數52.5 貸220202應付賬款暫估款 正數52.5 2.摘要:收到總部開過來的專票紅沖 借140501庫存商品/商品—名優商品 負數—52.5 貸220202應付賬款暫估款 負數—52.5 3.摘要:收到專票(收到進項專票應交稅費單獨列一行;收到進項普票不需要單獨列一行,直接寫含稅金額即可) 借140501庫存商品/商品—名優商品46.84 22210112應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項專票稅額(這個月不打算抵扣)5.66 或者 22210101應交稅費/應交增值稅/進項專票稅額(這個月打算抵扣) 貸220201應付賬款應付款52.5 4.摘要:暫估入庫商品金額里總部幫本分公司收款(需簽約三方協議蓋公章有效) 借220201應付賬款應付款52.5 貸220201應付賬款應付款52.5 老師,第4項分錄是不是有問題?總部幫本公司收錢了,那分錄怎么寫才對?
未收到專票已賣出貨品暫估 借庫存商品 貸應付賬款暫估款 銷售給客戶 借應收賬款客戶52.5 貸主營業務收入/外部單位及個人—名優商品+稅率46.84 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額5.66 借主營業務成本/外部單位及個人—名優商品46.84 貸庫存商品/商品—名優商品46.84 但是客戶要退貨 那就是全都負數一下就行了是吧? 開出的銷項票在當月作廢,過了當月就負數開具行吧?
給客戶退貨退款 借應收賬款客戶(退貨退款賣出商品金額)負數—52.5 貸主營業務收入/外部單位及個人—名優商品+稅率(退貨退款賣出商品不含稅金額)負數—46.84 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額(退貨退款賣出商品銷項稅額)負數—5.66 借主營業務成本/外部單位及個人—名優商品(退貨退款賣出商品不含稅金額)負數—46.84 貸庫存商品/商品—名優商品(退貨退款賣出商品不含稅金額)負數—46.84 還給客戶錢 借1122應收賬款客戶(退貨退款賣出商品金額)52.5 貸100201銀行存款**分公司銀行賬戶(退貨退款賣出商品金額)52.5 對嗎?老師 還需要做其他分錄嗎?
客戶收到貨未打錢 借1122應收賬款客戶(非免費賣)52.5 貸主營業務收入/外部單位及個人—名優商品+稅率46.84 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額5.66緊接著錄入 借主營業務成本/外部單位及個人—名優商品46.84 貸庫存商品/商品—名優商品46.84 這樣寫行嗎?等收到客戶款了 借應付賬款客戶52.5 貸銀行存款52.5 是嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
確定嗎?老師 我只是擔心有科目一直有余額罷了
沒事,不需要做其他的把收入和成本沖了就行了
那我上面應收賬款和庫存商品我都負數了 有事沒事?
不應該吧,正常沖銷應該就沒了
那您說我上面的分錄對嗎?
有余額那肯定就是不對的。