你好 銀行按回單做的? ?發生業務就做賬? 收到商品了嗎
老師,請問我想做公司內賬。外賬是根據下進銷項發票,銀行流水,正規發票,做的。那內賬是根據什么做?銷項發票需要做,那進項發票還做嗎?還有我是直接根據銀行流水花了多少,不管有沒有正規發票直接入帳么?我現在搞不清楚,內賬應該依據什么入賬了。
老師、根據報銷單據這樣制作憑證,那拿到銀行對賬單的時候上面支付的那筆業務怎么做?還是報銷單、回單(即對賬單)只做一筆憑證就好了?[捂臉]小白不懂,求老師指點?
每個月貸款利息根據銀行回單做財務費用了,但是銀行到一個季度才給我開發票,我可以把發票復印分別放在每個月憑證后面做附件嗎還是怎么做呢?
銀行存款日記賬是根據票據發生日期記賬,比如說25號簽發支票,下月劃款,銀行對賬單和日記賬不一致可以做銀行余額調節表,那會計做賬時候是根據銀行存款日記賬順序做的,如果有余額差怎么處理?
老師,做憑證賬是根據銀行流水做,還是根據發票做?還是根據業務發生做?有時候銀行已經轉款,發票要下個月才能拿到,那什么時候做賬呢?
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因為基本戶之前凍結了。所有有產生滯納金。請問會計分錄咋做???要不要計提
商品已收到的。那下個月拿到發票,發票怎么入賬呢?
借庫存商品貸銀行存款。這個月收到發票,把這筆分錄紅沖再按發票入賬。