對的,是的,不管有沒有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費, 你在這個月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒有重開,之前的分錄怎么弄
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報稅嗎 我們3月份報完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報完的納稅申報有影響嗎 不用更改3月份的季報吧
我第一季度已經(jīng)報完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費這項 還有就是我這個月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅吧
老師 我3月份收的學(xué)費 小規(guī)模 然后發(fā)票開完又沖紅了 就是想第二季度交交企業(yè)所得稅 把我做賬咋做呢 不掛銀行上嗎 我之前做的借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 增值稅
你好,老師,供應(yīng)商開發(fā)票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發(fā)票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統(tǒng),我們應(yīng)該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務(wù)登記也是這個月才做的,稅費種認(rèn)定信息,個稅的認(rèn)定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經(jīng)營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務(wù)局自己代開的發(fā)票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業(yè)所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發(fā)票,繳納了企業(yè)所得稅,這個業(yè)務(wù)就算結(jié)束了,以后也不在這個項目的業(yè)務(wù)上再催要發(fā)票了嗎?再準(zhǔn)備收集2025年度的成本發(fā)票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發(fā)票或是什么單據(jù)嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
主營業(yè)務(wù)收入 負(fù) 要調(diào)整負(fù)數(shù)嗎 老師 不需要調(diào)整負(fù)數(shù)吧 因為我們主營的就是教育培訓(xùn)科目
你好,收入類的你多做了,你不得紅沖,紅沖它是在貸方發(fā)生額的,你不要放到借方去,把它放到貸方負(fù)數(shù) 如果你是手工做賬的,可以直接借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費。
然后老師 還有就是 我們公司入賬有些入到了個人微信中 然后沒有給開發(fā)票 那這種算偷稅漏稅嗎
沒有開發(fā)票,你做了收入的不屬于,如果沒有做收入的屬于。
我收入的沒有做多啊
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,你不用多做嗎?本來應(yīng)該是20,你做的是20乘以1.01。
老師 因為那沒有超過30萬 進(jìn)私戶的錢我也不知道 我既沒有做賬也沒有報稅 那這種是不是也不可以啊
你好,這種有風(fēng)險的不能保證肯定沒有問題。
那老師有沒有解決的辦法啊
你們隱瞞的多嗎?你看一下你的收入小于成本吧。
大概9萬吧 然后這個公司還一點成本都沒有
因為這個公司只有法人一個人 所有的員工都掛在了總公司 所以成本幾乎沒有 我第一季度只做了暫估成本
隱瞞了就隱瞞了,你現(xiàn)在問我們,我們也沒法給你出好的意見。
你這個是服務(wù)類的隱瞞還好一點,如果是貨物的,如果你購入的有發(fā)票,這種有風(fēng)險大
那老師 我這個沒有成本 那我每個月暫估成本也不行吧
可以的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
還有你們單位的職工工資,這個不用發(fā)票的。
那老師 我第一季度報稅少報了400元 這種7月份報稅的時候可以更改嗎 怎么更改呢
可以的,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申。