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請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--增值稅 后面那張發票又作廢了沒有重開,之前的分錄怎么弄

2022-01-11 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 09:47

你好 原來分錄 做負數 分錄??

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快賬用戶5729 追問 2022-01-11 09:51

我做了借主營業務收入 應交稅費 貸應收賬款 但是我的報表不平哦 就是差了那個應收賬款的錢

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:55

后面再開發票這個科目就平了 就對上了?

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你好 原來分錄 做負數 分錄??
2022-01-11
實際發票作廢了不需要做收入
2020-09-04
?借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費未交增值稅,這個交稅做借未交增值稅,貸銀行,退回做借銀行 貸未交增值稅,開 紅字做,借:應收賬款負數 貸:主營業務收入負數 應交稅費未交增值稅 負數,重新開藍字做,借借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費未交增值稅 這個不使用三級科目增值稅,
2020-10-23
同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費),負數。重開的發票,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好是的,按企業會計準則是這樣做賬
2021-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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