你好 原來分錄 做負數 分錄??
老師,請教一下,10月份開了一張發票,做了賬,借應收賬款,貸主營業務收入和和銷項稅額,后面發現發票錯了,這個月沖紅然后重新開了,我分錄要怎么做呢
請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--增值稅 后面那張發票又作廢了沒有重開,之前的分錄怎么弄
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應收賬款2970 貸:主營業務收入2940.59 應交增值稅—銷項稅額29.41 12月份: 借:應收賬款—2970 貸:主營業務收入—2940.59 應交增值稅-銷項稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
我們是一般納稅人,8月份開了一張發票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅費) 10月紅沖了這張票,又開了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開的藍字發票分錄怎么做?
藍字發票開票1000,發現開成個人的了,就馬上開了紅字發票,然后又開了一張正確的藍字發票,第一張藍字發票分錄~借:庫存現金1000,貸:主營業務收入990.10,應交稅費9.90,第二張紅字發票分錄~貸:應付賬款1000,主營業務收入-990.10(紅字),應交稅費-9.9(紅字),做的雙貸,沒做反向,第三張藍字發票(正確的這張)分錄~貸:應付賬款-1000(紅字),主營業務收入990.10,應交稅費9.90(也是雙貸),這樣做對嗎?
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
我做了借主營業務收入 應交稅費 貸應收賬款 但是我的報表不平哦 就是差了那個應收賬款的錢
后面再開發票這個科目就平了 就對上了?