你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
1.本月份生產產品領用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生產A產品領用60000元,生產B產品領用40000元,基本生產車間耗用3200元。 2.本月份發生水電費9800元,其中:生產A產品耗用5000元,生產B產品耗用4000 元,基本生產車間照明耗用800元,款項已用銀行存款支付。 3.結轉本月份職工薪酬32000元,其中:制造A、B產品的生產工人薪酬分別為16 000元和12 000元,基本生產車間管理人員薪酬4000元。 4.計提本月份基本生產車間用固定資產折舊10 000元。 5.以銀行存款支付基本生產車間的財產保險費2 200元。 6.以銀行存款支付基本生產車間固定資產的修理費5 000元。 7.以銀行存款支付基本生產車間辦公用品費800元。 8.根據A、B產品的生產工時分配制造費用,A產品本月份生產工時為7 500工時,B 產品生產工時為5 500工時。 9.本月份A產品已全部完工,驗收人庫,產量為1 000件,計算其總成本和單位成本。 造費用按生產工 B產品尚未完工。
A公司是制造企業同時也是一般納稅人下面是該公司就月份發生的均系業務要求編制會計分錄。 5.本月生產A產品領用材料30000元,生產B產品領用材料20 000元,車間領用材料4000元,廠部領用3000元。 6.上述外購的材料已經驗收入庫,結轉其采購成本。 7.以銀行存款支付銷售A產品的廣告費4 500元。 8.以現金購入本月的辦公用品3000元,其中,車間領用1000元,廠部2000元。 9.計提本月固定資產的折舊,其中,車間15 000元,廠部5000元。 10.分配本月的工資費用25000元。其中,生產A產品工人的工資8000元,生產B產品工人的工資7 000元,車間管理人員的工資4000元,廠部6000元。 11.按上述工資總額的14%計提職工福利費。 2112.以銀行存款支付本月的水電費6 500元,其中,車間負擔2140元,廠部4360元。 13.將本月發生的制造費用按照生產A、B產品工人的工資分配并結轉。 14.本月所產的A產品已全部完工,結轉其實際成本。 15.結轉本月銷售A產品的制造成本140 000元。
大風公司2020年7月生產A產品2000件,B產品500件,本月發生生產費用如下: (1)倉庫共發出材料67 200元,用途如下: 用于生產A產品: 51 000元; 用于生產B產品: 10 000元; 車間一般性耗費: 4 900元; 公司行政管理部門耗用: 1 300元。 (2)分配結轉本月工資費用15 200元,用途如下: A產品生產工人工資: 10 000元; B產品生產工人工資: 2000元; 車間管理人員工資: 800元; 公司行政管理人員工資: 2 400元。 (3)本月產品生產應付電費7 100元,按A、B產品的定額耗電量分攤。A、B產品的定 額耗電量分別為60 000度和11 000度。(電費在產品成本計算單中放到制造費用) (4)計提本月固定資產折舊10 000元,其中生產車間8 000元,公司行政管理部門2000元。 (5)以銀行存款支付財產保險費,其中,生產車間700元,公司行政管理部門100元。 (6)按產品的生產工人工資比例分配本月制造費用。 (7)投產的A、B產品本月全部完工并驗收人庫。 要求: (1)根據上述經濟業務編制會計分錄。 (2)編制電費分配表(表1)、制造費用分配表(表2)和產品生產成本計算單 (3、4)。
某工業企業屬于增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2021年10月發生有關經濟業務如下: 1、收到財政撥款400 000元,款項已存入開戶銀行,作為國家向企業的投資。 2、借入短期借款3000元。 3、購入不需安裝的設備6臺,價款25000元及增值稅3250元均以銀行存款支付。 4、領用材料414 000元,其中生產A產品領用201 000元;生產B產品領用203 000元,車間一般耗用7000元,管理部門耗用3000元。 5、本月工資分配如下:生產A產品生產工人工資17 000元,生產B產品工人工資13 000元,車間管理人員工資10 000元,廠部行政管理人員工資8000元。 6、以銀行存款支付本月車間機器設備修理費3400元。 7、本月發生固定資產累計折舊共4000元,其中車間生產機器折舊3000元,廠部固定資產折舊1000元。 8、將本月發生的制造費用全部歸結到制造費用T字形賬戶中,A產品的生產工時一共是15000個小時,B產品工時累計10000個小時,以生產工時為分配標準,計算完工A、B產品的實際該分配的制造費用。 9、將本月發生的制造費用全部歸結到生產成本賬戶。 10、假設紅星機械廠12月生產A、B產品全部完工入庫;請結轉A、B產品的產品成本。 要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?