同學,要在當期確認收入,按收入要求是不可以分攤的
老師好,小規模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產的合計數嗎? 因為廠房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,麻煩問一下,公戶的收入收款超過了30萬,30萬多一點點,不開發票,這個增值稅有辦法往后分攤嗎?就是多出30萬的部分,下個季度申報,能這樣操作嗎老師
老師,我們是小規模納稅人,上個季度都是超過30萬了,開的1個點的發票,這個季度前兩個月也開的1個點的發票,最后一個月就沒開票收入,這個增值稅怎么申報呢?應該是這個季度不用交稅了吧
請問一下老師,就是我是小規模納稅人,之前每個季度沒超30萬,所以做的收入直接就是收到的錢,也沒有做價稅分離,現在就是,這個季度超過30萬了,那我的賬要怎么調整,之前的收入要怎么調整分錄應該怎么做,麻煩老師詳細說下調整的分錄,假如我這個季度做的收入是50萬沒有把增值稅分開寫,現在要怎么做調整收入分錄
我們是一家小規模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認錯了,確認多了幾萬,現在把之前確認錯的在這個季度調整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票