你好當時開了發票嗎?
老師我想問一下我們是小規模納稅人,第一季度1月份少入賬收入9萬多元,不過已經超30萬了,已經報稅了,我可以現在入賬到7月份里么?還是反賬然后去稅局更正申報表補交增值稅
老師好,我是小規模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我們是不動產租賃行業,在二季度預收了幾家一年的租賃費,按預收款確認了一年的增值稅有一萬多,但是收入是按月確認的,二季度收入一共是25萬,5%的稅率,小規模,季度沒有超過45萬,我是直接把這1萬多的增值稅結轉到營業外收入—減免稅款嗎
請問一下老師,就是我是小規模納稅人,之前每個季度沒超30萬,所以做的收入直接就是收到的錢,也沒有做價稅分離,現在就是,這個季度超過30萬了,那我的賬要怎么調整,之前的收入要怎么調整分錄應該怎么做,麻煩老師詳細說下調整的分錄,假如我這個季度做的收入是50萬沒有把增值稅分開寫,現在要怎么做調整收入分錄
我想問一下我們娛樂公司的那個季度所得稅申報。還有我們是小規模納稅人,然后呢那個銀行收入已經上上個月總共超過了30多萬了,是不是就超過了30萬要交1%的增值稅?, 還有我們一個季度還要申報文化事業建稅,是按營業收入的百分之上來交的嗎?1
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?
我們是酒店,當時沒有開發票,因為客人不要,不過算做無票收入全部申報交稅了
可以的,可以這么做的。
那就是調整后不超過收入30萬就算不到額度嗎,謝謝
對的,是的,但是你需要去稅務局申報,自己申報不了。比對不通過。
那就是調整后不超過收入30萬就算不到額度嗎,不用交1%的增值稅嗎,謝謝
是的,對的,可以可以可以可以。
啊?可以的吧,因為都是無票收入
是的,可以呀,我回復了不是嗎?你去稅務局申報。
自己申報也可以的,因為都是無票收入
你可以試一下的,同學,下一個月你一號你就可以試一下的