你好,費用調減的分錄是 借:相關科目 貸:以前年度損益調整—某某費用?
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數據跟企業所得稅的數據不對,企業所得稅更正了申報,增值稅把18年已經報稅的又加上更正的數據,所以增值稅的申報數據大于所得稅的,現在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
老師你好,申報企業所得稅年報時,管理費用記入18萬,后來發現賬錯了,更改年報。實際管理費用為15萬,請問3萬應該在納稅調整項目明細表中記調增還是調減?
請問23年更正21年的報表數據,費用調減,需要繳納企業所得稅。該如何更改,是去19年改記賬憑證還是怎么處理呢
請問分局給了21年和22企業所得所得稅數據,讓我更改這兩年企業所得稅年報,我根據他的數據填好企業所得稅年報表了,稅款也已經繳納了,請問我下面還要做什么工作嗎,(我的意識的這兩年的企業所得稅年申報表上我改了一個數據,會不會導致其他地方有什么變動,需要我完善這個工作呢)?還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看,我帶啥給他看呢
經過自查,發現去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報表,因為10月有留抵所以不用繳納,11月申報需要繳納增值稅。在今年2024年4月進行更正報表并且繳納了增值稅跟滯納金,請問該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
付款的相應金額怎么調呢
你好,費用調減的分錄是 借:銀行存款等科目? 貸:以前年度損益調整—某某費用?
那去改報表,只去調費用那,其他的不用改嗎
你好,需要做調整分錄,需要做報表的更正,申報表的更正
是,申報表只改費用那就行嗎
你好,需要修改資產負債表的貨幣資金和未分配利潤,以及利潤表的費用
但是不用動當年的分錄,在今年記分錄是嗎
你好,是的,是這樣的