你好,需要納稅調(diào)增的,你是需要補(bǔ)稅。
老師,我們公司是咨詢類公司,2021年和2020年把技術(shù)員工資誤記入管理費(fèi)用了,本應(yīng)記入營(yíng)業(yè)成本,稅局要求更正申報(bào)這兩年的年報(bào)。請(qǐng)問老師只用改利潤(rùn)表里的累計(jì)數(shù)嗎?都已經(jīng)結(jié)賬了,請(qǐng)問具體怎么調(diào)整。我上傳了2021年12月的利潤(rùn)表,要調(diào)整的工資金額是55萬(wàn),圖3是12月管理費(fèi)用當(dāng)期數(shù)和累計(jì)數(shù)都減了55萬(wàn)元,對(duì)嗎?
老師:去年有一筆咨詢費(fèi)3萬(wàn),沒有開票,賬上已做了管理費(fèi)用,匯算時(shí)也調(diào)增了,現(xiàn)在收到了發(fā)票,而且是專票,稅額1698.11,那我現(xiàn)在是不是要沖減一筆管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:管理費(fèi)用,然后明年5月匯算時(shí)再調(diào)申報(bào)表,調(diào)減3萬(wàn)嗎?這樣處理對(duì)嗎?
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),管理費(fèi)用記入18萬(wàn),后來發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)了,更改年報(bào)。實(shí)際管理費(fèi)用為15萬(wàn),請(qǐng)問3萬(wàn)應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中記調(diào)增還是調(diào)減?
老師 我想問問 我們因?yàn)?1年有金額11萬(wàn)的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬(wàn)就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯(cuò)誤,多計(jì)提了管理費(fèi)用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯(cuò)誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因?yàn)?3年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報(bào)再調(diào)整?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。