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老師你好,2023.4月付了100萬的保證金,當時分錄借:其他應收款100萬,貸:銀行存款100萬,但6月份老板又談好371500元的貨款從100萬元里面扣除,剩余的628500退還給我們,這種情況要怎么做發錄呢?小規模納稅人,對方可開票,但票沒到以后才開

2023-06-11 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-11 08:29

你好同學 借銀行存款628500 貸其他應收款628500

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齊紅老師 解答 2023-06-11 08:30

費用發生或者收到發票時: 借成本費用等 貸其他應收款

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齊紅老師 解答 2023-06-11 08:31

老師你好,2023.4月付了100萬的保證金,當時分錄借:其他應收款100萬,貸:銀行存款100萬,但6月份老板又談好371500元的貨款從100萬元里面扣除,剩余的628500退還給我們,這種情況要怎么做發錄呢?小規模納稅人,對方可開票,但票沒到以后才開 你好同學 借銀行存款628500 貸其他應收款628500 費用發生或者收到發票時: 借成本費用等371500 貸其他應收款371500

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快賬用戶6498 追問 2023-06-11 08:33

371500貨款已扣除,628500還沒退回

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快賬用戶6498 追問 2023-06-11 08:39

是不是先掛預付帳款,借預付帳款371500,貸其他應收款371500,收到發票轉成本,借主營業務成本371500,貸預付帳款371500

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齊紅老師 解答 2023-06-12 01:17

你好,沒有收到發票的就在其他應收款里。 用于購進的371500不用再轉入預付賬款。

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你好同學 借銀行存款628500 貸其他應收款628500
2023-06-11
貨款就是你們應該支付給對方都對嗎
2023-06-10
您好 9月份分錄您已經寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)13萬 貸:應付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應付賬款 1.13
2023-11-20
你好稍等我寫好發給你
2023-11-20
你好,請稍等我看下你的問題
2020-06-02
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