你好 沒有的不需要繳
老師你好,是這樣的,我沒接觸過小規(guī)模珠寶零售企業(yè)。公司要轉(zhuǎn)型做這塊業(yè)務(wù),我想要了解下大概一個(gè)業(yè)務(wù)流程下來各個(gè)環(huán)節(jié)涉稅問題,還有基本的賬務(wù)處理。采購(gòu)原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對(duì)外銷售給珠寶商。
東方珠寶店是一家經(jīng)批準(zhǔn)有權(quán)經(jīng)營(yíng)金銀首飾的珠寶零售店,為增值稅一般納稅人,2020年6月份涉稅業(yè)務(wù)如下:(1)金銀首飾及珠寶玉石零售金額共計(jì)253800元,其中:金銀首飾112860元,鉆石及鉆石飾品95940元,其他首飾43200元。(2)采取以舊換新方式銷售金項(xiàng)鏈100條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)3000元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)2000元,每條項(xiàng)鏈實(shí)收差價(jià)款1000元。要求:計(jì)算東方珠寶店6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
東方珠寶店是一家經(jīng)批準(zhǔn)有權(quán)經(jīng)營(yíng)金銀首飾的珠寶零售店,為增值稅一般納稅人,2020年6月份涉稅業(yè)務(wù)如下:(1)金銀首飾及珠寶玉石零售金額共計(jì)253800元,其中:金銀首飾112860元,鉆石及鉆石飾品95940元,其他首飾43200元。(2)采取以舊換新方式銷售金項(xiàng)鏈100條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)3000元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)2000元,每條項(xiàng)鏈實(shí)收差價(jià)款1000元。要求:計(jì)算東方珠寶店6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
東方珠寶店是一家經(jīng)批準(zhǔn)有權(quán)經(jīng)營(yíng)金銀首飾的珠寶零售店,為增值稅一般納稅人,2020年6月份涉稅業(yè)務(wù)如下:(1)金銀首飾及珠寶玉石零售金額共計(jì)253800元,其中:金銀首飾112860元,鉆石及鉆石飾品95940元,其他首飾43200元。(2)采取以舊換新方式銷售金項(xiàng)鏈100條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)3000元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)2000元,每條項(xiàng)鏈實(shí)收差價(jià)款1000元。要求:計(jì)算東方珠寶店6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
東方珠寶店是一家經(jīng)批準(zhǔn)有權(quán)經(jīng)營(yíng)金銀首飾的珠寶零售店,為增值稅一般納稅人,2020年6月份涉稅業(yè)務(wù)如下:(1)金銀首飾及珠寶玉石零售金額共計(jì)253800元,其中:金銀首飾112860元,鉆石及鉆石飾品95940元,其他首飾43200元。(2)采取以舊換新方式銷售金項(xiàng)鏈100條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)3000元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)2000元,每條項(xiàng)鏈實(shí)收差價(jià)款1000元。要求:計(jì)算東方珠寶店6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。可以麻煩老師寫一下具體計(jì)算過程嗎
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??