可以的,可以這么做的,成本不用動,暫估和發票一樣的成本不用動。
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應付賬款-暫估款 7000 ,現在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現金/銀行存款7000嗎?
老師們,小規模6月份銷售了一張發票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,我上月付了一筆材料款,當時沒開票,我做的借:預付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應付賬款。這個月發票開過來了,我要怎么沖一下
你好我12月暫估了成本 借庫存商品10000貸應付賬款暫估 到了今年2月發票開出來了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發票借庫存商品貸應付賬款 需不需要通過以前年度損益科目?
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發票做賬,怎么庫存數量還在?是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎?
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
公司報的收入少,費用成本多,是不是不正常,就是這段時間開的票少,人工工資挺多的
老師好,想問問,在報稅截止日前 反復修改報表,會不會給公司帶來風險呢
老師,補繳22年增值稅的滯納金是這樣入賬嗎,借:營業外支出500貸:銀行存款500,不需要計提了吧
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅?麻煩郭老師解答下
餐飲的手撕票有要求嗎
飛機票,鐵路票是按多少個點抵扣
公司無息借款給員工,需要開增值稅發票嗎?
我司去年3月成立,4開始生產,4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73,工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算,詳細一點。謝謝!
訴訟費收據領取有時間限制嗎?
但是我這樣做出來系統庫存還在,這個庫存我暫估那個月已經賣了
你好,沒有余額了,一正數一負數,這不沒有余額。
這筆業務數量是18個,我就按照上面那樣做的分錄,然后結轉成本時本來入庫數量還有18個
對的,是的,是這么做的。
但是庫存數量應該為0啊!我這18個庫存暫估那個月就賣了
你好,你看一下你自己上面的分錄,庫存商品,一個借方,一個貸方,哪里還有余額?
我也不知道我那里做錯了,我分錄就是這樣做的,但是我結賬成本的時候系統顯示這18個庫存還在
那你看一下明細賬,數量單價都是正數嗎?
如果是的話,截圖你的庫存商品明細。
我沖暫估寫的負數,然后入庫是正數,
本期收入數量是購入的數量嗎?
本期明細截圖。你還有一個負數呢,負數怎么沒有?
本期沒有購入,我就是這筆卡起了,然后沒有過賬,看不到明細
本期收入數量這個是什么意思?
這是我上個月做的賬,本期收入就是我收到發票做的那筆分錄的數量,我也不曉得為什么沒有抵消紅沖暫估那18個負數
圖片看不清楚。你發的和上一個第一個要一樣。
第一個就很清楚的
這個圖片就是上個月的明細,暫估和結轉成本,上月就沒有結余
看不清楚 你自己看一下,你能看清楚嗎。
這是上個月暫估和結轉成本明細,這個月就紅沖暫估在做了一筆分錄,然后數量還有18個,本來應該沒有了才對
你再看一下,你現在的余額是零是平了是吧。你截圖的這個只有暫估入庫和結轉的成本,你沒有紅沖的