對的是的,這小規模不能退稅的。
麻煩郭老師繼續解答一下,納稅調減5=4-2,2填累計的折舊才對。6=4-3,3應該是填一個月的
麻煩郭老師繼續解答一下,納稅調減5=4-2,2填累計的折舊才對。6=4-3,3應該是填一個月的
郭老師,麻煩繼續解答一下,只要一起支付都要繳納個稅,那分開支付呢?麻煩指定郭老師解答,謝謝。 原材料的損耗做到營業外支出 借:營業外支出 貸:原材料 借:銀行存款 貸:營業外收入是這樣嗎?
不好意思郭老師,剛才問題沒解答完,麻煩您接一下。他們個人開勞務票給我們是我們代扣代繳個稅還是他們自行申報?@郭老師
@郭老師,麻煩郭老師幫忙繼續解答一下,謝謝 建筑業有差額計稅才填這個表嗎?還是都要填呢?
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
小規模涉及到出口,只有免稅對嗎?
對的是的,是這么理解的
理解,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快