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Q

老師們,小規模6月份銷售了一張發票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄?

2021-01-20 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-20 22:04

您好,借主營業務成本-880貸庫存商品-880

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快賬用戶4826 追問 2021-01-20 22:55

老師您好!咨詢一下,這個成本差價可以跨年調整嗎?

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快賬用戶4826 追問 2021-01-20 22:55

分錄也是一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:27

您好,可以跨年調整,但是跨年調整需要通過以前年度損益調整科目

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您好,借主營業務成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
是的,重新結轉成本做借以前年度損益調整18000貸庫存商品
2020-03-11
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會做分錄么
2021-10-12
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好,就跟你確認收入結轉成本的分錄一樣,但是金額用紅字
2021-01-12
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