同學(xué)你好 發(fā)票沒(méi)收到嗎
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)是否需要做分錄沖成本?
請(qǐng)問(wèn)下 做賬 暫估借 庫(kù)存商品 5000 貸應(yīng)付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000貸庫(kù)存商品 5000。紅沖的時(shí)候怎么紅沖啊
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時(shí)候:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)成本 貸:庫(kù)存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對(duì)嗎? 還有就是發(fā)票沒(méi)到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
去年24年4月到今年25年4月的房租,25年開(kāi)具,24年期間的房租費(fèi)是不是需要匯算清繳調(diào)整到24年費(fèi)用里面?怎么填報(bào)
老師您好北京公司給員工上社保,然后還有一金,這個(gè)一金公司承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)部分都由個(gè)人承擔(dān),分錄怎么做呀
24年四季度報(bào)表有錯(cuò),怎么處理啊。能在年報(bào)更正嗎
現(xiàn)在4月份,2月個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),怎么補(bǔ)申報(bào)2月個(gè)稅?
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),要怎么處理
老師好,我是建筑一般納稅人,由于我們這個(gè)季只開(kāi)了12萬(wàn)的收入,但是以前的成本這個(gè)季過(guò)來(lái)了,成本做了70萬(wàn),這樣就萬(wàn)了成本倒掛了,不是不不合規(guī),應(yīng)該怎么做好
機(jī)械租賃公司屬于租賃和服務(wù)業(yè)嗎
客戶是小規(guī)模,第一季度沒(méi)有開(kāi)票,只有老板的工資,報(bào)表要怎么填?
老師,自建廠房項(xiàng)目,竣工牌上寫(xiě)的日期就是必須將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)間嗎,如果后期還有修建怎么處理
老師,24年第四季度報(bào)表有變動(dòng),現(xiàn)在我是在年度報(bào)表里變?yōu)檎_報(bào)表即可,還是需要再對(duì)24年季度報(bào)表做更正申報(bào)?
這個(gè)月收到了
同學(xué)你好 那你就紅沖暫估的 然后按照發(fā)票入賬
老師。那上個(gè)月的成本結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是也要沖一下 ,再正常做次成本結(jié)轉(zhuǎn)。
對(duì)的 這個(gè)需要重新做的 都紅沖了然后重新做
明白 謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝