同學(xué)你好 是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒(méi)有回來(lái)暫估材料借:庫(kù)存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來(lái)了,我紅沖了借:庫(kù)存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒(méi)有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請(qǐng)教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒(méi)來(lái)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)5000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 . 過(guò)一段時(shí)間對(duì)方不給開發(fā)票了,借:庫(kù)存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)5000(紅字),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫(kù)存商品5000(紅字)請(qǐng)問(wèn)一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
2022年,暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)是否需要做分錄沖成本?
請(qǐng)問(wèn)下 做賬 暫估借 庫(kù)存商品 5000 貸應(yīng)付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000貸庫(kù)存商品 5000。紅沖的時(shí)候怎么紅沖啊
去年24年4月到今年25年4月的房租,25年開具,24年期間的房租費(fèi)是不是需要匯算清繳調(diào)整到24年費(fèi)用里面?怎么填報(bào)
老師您好北京公司給員工上社保,然后還有一金,這個(gè)一金公司承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)部分都由個(gè)人承擔(dān),分錄怎么做呀
24年四季度報(bào)表有錯(cuò),怎么處理啊。能在年報(bào)更正嗎
現(xiàn)在4月份,2月個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),怎么補(bǔ)申報(bào)2月個(gè)稅?
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),要怎么處理
老師好,我是建筑一般納稅人,由于我們這個(gè)季只開了12萬(wàn)的收入,但是以前的成本這個(gè)季過(guò)來(lái)了,成本做了70萬(wàn),這樣就萬(wàn)了成本倒掛了,不是不不合規(guī),應(yīng)該怎么做好
機(jī)械租賃公司屬于租賃和服務(wù)業(yè)嗎
客戶是小規(guī)模,第一季度沒(méi)有開票,只有老板的工資,報(bào)表要怎么填?
老師,自建廠房項(xiàng)目,竣工牌上寫的日期就是必須將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)間嗎,如果后期還有修建怎么處理
老師,24年第四季度報(bào)表有變動(dòng),現(xiàn)在我是在年度報(bào)表里變?yōu)檎_報(bào)表即可,還是需要再對(duì)24年季度報(bào)表做更正申報(bào)?
老師 我是這樣做的 借庫(kù)存商品 5000負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估5000負(fù)數(shù)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里沒(méi)動(dòng)
嗯 成本不用動(dòng)的哦
那老師 我直接坐著我一筆分錄 借庫(kù)存商品5000負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估 5000 負(fù)數(shù) 就可以了是嗎 后面的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000貸庫(kù)存商品5000不用管嘛
就是只紅沖我的暫估 不用管結(jié)轉(zhuǎn)成本的是嗎
對(duì)的 只是紅沖暫估的分錄
老師 下一個(gè)憑證做的結(jié)轉(zhuǎn)成本不用管嘛 因?yàn)檫@個(gè)成本也是按照暫估庫(kù)存商品5000元結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的
嗯 這個(gè)就不用管 只要你暫估的和來(lái)的發(fā)票金額一致就可以
老師 開的發(fā)票 如果比暫估的多么 還用管結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎
這個(gè)看實(shí)際出庫(kù)的數(shù)量哦