您好,是的,就是這樣入賬的,不用計提
老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
老師晚上好:計提 :借 管理費(fèi)用-滯納金 貸 營業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請問老師,這樣計提對嗎?管理費(fèi)用滯納金對嗎?為什么不對勁?謝謝
#提問#老師2019年匯算清繳補(bǔ)交22萬,滯納金7萬多,怎么做賬,需要計提稅款再支付嗎 還有滯納金7萬多需要單獨(dú)體現(xiàn)入營業(yè)外支出嗎還是直接29萬記入稅里
老師,補(bǔ)交20年無票銷售5000元產(chǎn)生的稅收滯納金正常記入營業(yè)外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調(diào)整 貸:營業(yè)外支出 繳納滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
我們公司交了滯納金,一般滯納金是不需要計提的。但是直接貸銀行存款繳納的話,我暫時沒有銀行流水,我怕到時候做銀行流水的時候重復(fù)做了滯納金。那我可以先做,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-滯納金。這樣做可以嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費(fèi)算出來
老師好,社保的五險在電子稅務(wù)局里面怎么勾選?
當(dāng)期進(jìn)項發(fā)票還沒開進(jìn)來,可以先把銷項發(fā)票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費(fèi)為我公司服務(wù),這個人也不是我們公司的可以嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,是不是有會計新準(zhǔn)則
納稅人投資于被投資企業(yè)的計稅成本是長期股權(quán)投資的金額嗎
小規(guī)模納稅人,個稅手續(xù)費(fèi)返還做營業(yè)外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補(bǔ)貼款,做營業(yè)外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在申報,等到下個月報完稅一起繳費(fèi)可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
之前同事接轉(zhuǎn)了未交增值稅是不對的吧
是的,這個是不對的