你好,具體的是哪一個(gè)稅款的 滯納金單獨(dú)做營(yíng)業(yè)外支出。
某事業(yè)單位2019年12月方式如下業(yè)務(wù):(不考慮增值稅)1、收到財(cái)政授權(quán)支付撥付的事業(yè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,辦公樓修繕項(xiàng)目資金200萬(wàn)2、本月累計(jì)支付了辦公經(jīng)費(fèi)295萬(wàn)元,辦公樓修繕項(xiàng)目支付了195萬(wàn)元。3、開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)取得事業(yè)收入一共600萬(wàn)元,其中100萬(wàn)元用于某研究項(xiàng)目4、用事業(yè)收入開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)支出580萬(wàn)元,某研究項(xiàng)目支出110萬(wàn)元5、本月取得非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)收入150萬(wàn)元,支付了經(jīng)營(yíng)支出100萬(wàn)元,以前年度共有20萬(wàn)元虧損需要彌補(bǔ)。6、對(duì)外投資取得投資收益5萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)支付相關(guān)稅費(fèi)20000元。7、獨(dú)立核算的下屬單位上繳收入40萬(wàn)元8、申請(qǐng)上級(jí)部門(mén)預(yù)算外資金補(bǔ)助100萬(wàn)元,其中30萬(wàn)元用于某研究項(xiàng)目9、年末,請(qǐng)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。(財(cái)政資金結(jié)余期未退還財(cái)政,非財(cái)政專項(xiàng)資金期末結(jié)余自己留用,企業(yè)所得稅按20%計(jì)算繳納,職工福利基金按稅后20%計(jì)提)
第一,我這有個(gè)房子貸款買(mǎi)的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢(qián)太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
2017年年初甲公司未分配利潤(rùn)賬戶貸方余額500萬(wàn),2017年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2000萬(wàn),其中包括本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入25萬(wàn),并且當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有15萬(wàn)為誰(shuí)收滯納金罰金,所得稅稅率25%,甲公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利450萬(wàn),問(wèn)2017年末未分配利潤(rùn)余額為多少? 老師我想問(wèn)一下凈利潤(rùn)這里也需要納稅調(diào)增調(diào)減嗎?分錄是什么
#提問(wèn)#老師2019年匯算清繳補(bǔ)交22萬(wàn),滯納金7萬(wàn)多,怎么做賬,需要計(jì)提稅款再支付嗎 還有滯納金7萬(wàn)多需要單獨(dú)體現(xiàn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎還是直接29萬(wàn)記入稅里
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
上個(gè)季度的發(fā)票沒(méi)有記憑證,這個(gè)季度記應(yīng)付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調(diào)整,我想問(wèn)下匯算清繳的年報(bào)該怎么調(diào)
對(duì)于客戶的低價(jià)罰款,我應(yīng)該怎樣做賬
老師,您好!想問(wèn)下同一個(gè)科目,但是明細(xì)用錯(cuò)了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個(gè)朋友,他是有限責(zé)任公司,他主要是經(jīng)營(yíng)社區(qū)團(tuán)購(gòu),就是個(gè)小賣部,他平時(shí)賣東西也不開(kāi)票,而且進(jìn)貨也沒(méi)有票。但是他呢,用那個(gè)支付寶綁那個(gè)公司名字收錢(qián),就有那個(gè)營(yíng)業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個(gè)要是不開(kāi)票不納稅,將來(lái)會(huì)有問(wèn)題嗎?稅務(wù)局會(huì)查他嗎?有事嗎?還是說(shuō)得必須得做無(wú)票收入?
公司每個(gè)月給公司食堂買(mǎi)菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費(fèi)用買(mǎi)菜做飯給公司員工吃,然后買(mǎi)的菜對(duì)方不能提供發(fā)票,這邊費(fèi)用怎么報(bào)銷做賬?可以避稅?
運(yùn)輸公司可以開(kāi):現(xiàn)代服務(wù)***咨詢費(fèi),要用什么來(lái)支撐這個(gè)事情,是簽個(gè)咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損的話,最早可以彌補(bǔ)到哪一年?
企業(yè)所得稅22萬(wàn)和滯納金7萬(wàn)怎么做賬?具體做什么科目
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,22萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅22萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外支出滯納金,7萬(wàn) 貸銀行存款。
不分開(kāi)不行是嗎
不可以的,你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增的。
你直接都做到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)里面,你們明年多交所得稅。
不用以前年度損益調(diào)整科目過(guò)度了嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn) 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)提以前2021年9-12月未攤銷的費(fèi)用,也不用以前年度損益調(diào)整科目,直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎
是的,是這么做的,是這么理解的。