1,也就是這款項(xiàng)收不回了,你是作壞賬準(zhǔn)備處理 2,滯納金 計(jì)營(yíng)業(yè)外支出處理。 交的當(dāng)期計(jì)營(yíng)業(yè)外支出 3,是的
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
那其他應(yīng)收款這比呢,也沖營(yíng)業(yè)外支出嗎?這個(gè)房子收回來(lái),還可以賣給別人嗎?
可以出售 的啊,這不影響,這屬于你的質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)的
那其它應(yīng)收款這比呢,也沖營(yíng)業(yè)外支出嗎?
這收不回,計(jì)壞賬準(zhǔn)備處理的
稅交了,只要我在賣的時(shí)候做個(gè)紅字沖回的票就完事啦, 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款, 這樣做上面做壞賬準(zhǔn)備的,是嗎
借,壞賬準(zhǔn)備 貸,其他應(yīng)收款 處理的
那壞賬準(zhǔn)備就這樣掛著嗎
期末你計(jì)提的時(shí)候 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備
第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算
滯納金處理是發(fā)生當(dāng)期 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款 繳納時(shí)直接這個(gè)分錄處理就可以了的
我知道,但是我有返回來(lái)的土地增值稅,直接稅務(wù)局也用這比錢抵頂了欠繳的土地增值稅和滯納金。我退了16萬(wàn),要交的補(bǔ)的稅款是24萬(wàn),滯納金是5萬(wàn)。我退的土地增值稅抵了土地增值稅誰(shuí)13萬(wàn),滯納金抵了3萬(wàn)。我交的銀行存款就是稅款補(bǔ)了11萬(wàn),滯納金補(bǔ)了2萬(wàn),就是這樣一個(gè)帳,應(yīng)該怎么處理?
你返回來(lái)的是16,你是計(jì)入其他應(yīng)收款處理的, 借,應(yīng)交稅費(fèi)24 營(yíng)業(yè)外支出5 貸,其他應(yīng)收款16 銀行存款13
我是以前年度的土地增值稅,不是沖以前年度損益
你這個(gè)即便是以前年度的土地增值稅,你只是計(jì)提的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整處理啊,你這個(gè)抵消繳納再說(shuō)的憤怒也不會(huì)受影響。
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