您好,您這種情況直接你是今年交的話,直接借營業外支出,貸銀行存款就可以的。不用通過那個以前年度損益類科目了。
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應交稅費-應交個人所得稅,借:營業外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業外支出,貸:銀行存款了,現跨年了應該怎么調整呢
補交所屬期是2020年的房產稅: 借:以前年度損益調整10768.06 貸:稅金及附加-房產稅10656.17 營業外支出-滯納金111.89 這樣做嗎?
老師,補交20年無票銷售5000元產生的稅收滯納金正常記入營業外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調整 貸:營業外支出 繳納滯納金 借:營業外支出 貸:銀行存款
匯算清繳調增滯納金,不涉及補稅,但為了讓利潤表一致,是不是將營業外支出調整到年度損益,麻煩老師看一下是否正確 借:以前年度損益調整 貸:營業外支出-滯納金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
匯算清繳調增滯納金,不涉及補稅,但為了讓利潤表一致,是不是將營業外支出調整到年度損益,麻煩老師看一下是否正確 借:以前年度損益調整 貸:營業外支出-滯納金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
老師好,工會經費有沒有優惠政策
公司虧損,結轉時未分配利潤應該在哪一方。
老師,本季度有所得稅,但是以前年度虧損,彌補以前年度虧損是人工填嗎?金額填多少了
購買的車輛繳納印花稅,稅目是屬于買賣合同嗎?
老師,財務在審計合同時,重點關注哪些點?
我們有幾份進項發票在去年12月份入賬了,這些發票在12月的稅期所屬期是未勾選進項稅額的,入憑證時用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目,想問下現在應該怎么處理?
公司主營為政府單位提供趣味活動服務的,活動中購買的水果,禮品給客戶團隊人員,計入什么科目呢
20年的申報都加入無票銷售更正申報的?
你好,現在只要確定一個問題,只要是滯納金是在今年產生的,直接借營業外支出貸銀行存款就可以。