您好,不對,不可能是管理費用和營業外支出這倆損益科目同時出現的
老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業外支出(滯納金) 貸:銀行存款
車輛保險費用,車船稅金額和滯納金不給開票,可以入賬嗎,借管理費用-車輛保險費967.54 稅金及附加-車船稅269.28 營業外支出-稅收滯納金1.35 貸庫存現金967.54 這樣分錄對嗎
老師請問一下因為繳納稅款不及時產生的滯納金是計入管理費用還是營業外支出
老師晚上好:計提 :借 管理費用-滯納金 貸 營業外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請問老師,這樣計提對嗎?管理費用滯納金對嗎?為什么不對勁?謝謝
老師,補交20年無票銷售5000元產生的稅收滯納金正常記入營業外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調整 貸:營業外支出 繳納滯納金 借:營業外支出 貸:銀行存款
個稅手續費返還需要申報增值稅嗎
交了印花說忘記計提了怎么辦
老師咨詢個問題,就是公司被稽查了,要求之前的貨物做非正常損失,進項轉出然后補交了2022的增值稅28萬附加稅,還有2020的管理費用調后補交所得稅3000,2021年的管理費用調減后補交所得稅6000,像這種情況,我們已經去修改了2022年當期的增值稅申報表,然后這個非正常損失進項轉出也是需要回到2022年當期去調整賬務處理嗎?還有2020和2021年的這個費用調減補交的所得稅,需要去調賬還是修改報表呢?
老師,高企的研發費用加計扣除可以不享受嗎
?小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄? 我做得借,預付賬款,貸,銀行存款,結果科目余額表里,預付賬款成負數了
老師,請問一下一般納稅人財務報表季報沒有備案。報表沒出來。現在補申報應該不罰款的吧?
小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄
怎么判斷自己的企業類型,小規模企業都是小型微利企業嗎
老師好:咨詢下 勞動合同到期 合同原件需要給公司嗎?還是簽新的合同就可以。需要注意哪些問題?
小規模企業25年年度財務報表和工商年報怎么申報,不知道怎么開始,季度是零申報
老師,明白了,謝謝您,晚安
不客氣祝您開心每一天,麻煩您給我一個五星好評,謝謝您
老師還有個問題,環保稅能計提嗎?借方科目是管理費用還是稅金及附加呢?
環保稅一般都不計提,直接繳納
借方科目應交稅費-環保稅的金額會不會一直存在?
不會,您繳納了就沒了