是的,就是這樣處理的,沒問題
匯算清繳后需要補交所得稅,我做的分錄是借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交所得稅。繳納所得稅時借應交所得稅貸銀行存款,這樣可以嗎?
學堂老師,匯算清繳退回的企業所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應交稅費-企業所得稅, 借:應交稅費-企業所得稅, 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,你好,公司一般納稅,預繳第三季度的企業所得稅,這樣出賬對嗎 借:所得稅費費 貸:應交稅費--應交企業所得稅 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款 結轉 借:利潤分配--未分配利潤 貸:所得稅費用
你好老師。我是小規模納稅人,匯算清繳后交企業所得稅,分錄是借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結轉借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅,這樣對不對?
老師好 小企業會計準測 企業所得稅匯算清繳補交所得稅分錄是不是直接計入當期啊 借:所得稅費 貸:應交稅費-應交所得稅費 借:應交稅費-應交所得稅費 貸:銀行存款 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
你好,那利潤表上需要體現這個交的所得稅嗎?
你好,今年的利潤表是不體現這個的
你好,那去年的財務報表還需要體現嗎?
你好,去年的財務報表不需要體現了
你好,那是不是補交所得稅的分錄做了以后,都不用調去年和今年的財務報表?兩年的財務報表也不體現這個補交的所得稅,是這個意思嗎?
是的,就是那個意思哈
你好老師,比如今年5月補交了去年的所得稅,今年5月的未分配利潤就會減少了,那和利潤表勾稽關系不平了呀?不用管嗎?
是的,那個勾機關系不用管它
你好老師,我在請問一個問題,兩個分錄,哪個比較合適一點,每一個分錄,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結轉借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅。第二個分錄,借:所得稅費用,貸:應交稅費-所得稅,借:應交稅費,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:所得稅費用。請問老師這兩個分錄哪個比較合適
現在已經跨年了,按照第1個方案做
好的,謝謝老師,非常感謝!
不客氣,祝你工作順利