你好,你單位是沒有? 以前年度損益調整? ?科目嗎?
老師,收到往年退稅款 分錄 ,借:銀行存款 ,貸:應交稅費-企業所得稅,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 是這樣嗎?
學堂老師,匯算清繳退回的企業所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應交稅費-企業所得稅, 借:應交稅費-企業所得稅, 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好,2 022 年 企業所得稅多交的稅款退回來了,分錄這樣坐對嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤
老師好,請問收到匯算清繳退稅會計分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
匯算交去年企業所得稅,借 利潤分配未分配利潤 貸應交稅費~應交企業所得稅 借應交稅費~應交企業所得稅 貸銀行存款嗎
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
有以前年度損益調整科目
你好,有以前年度損益調整科目,那賬務處理應當是這樣? 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
之前月份退回的企業的所得稅只做了第一個分錄,過了兩月后補剩下2個分錄,沒有問題吧
你好,正常情況下,應當同時做三筆分錄才是的?