您好,1.小微企業條件:335原則,從業人數不超過300人,年利潤不超過300萬,資產不超過5000萬。 2.這個附加稅申報表是自動填入的,圖2是對的
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業,但是現在有個所得稅優惠政策就是,就是年應納稅所得額達不到100萬的小型微利企業有優惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標表想點小型微利那個點不了,請老師給解答下
老師你好,我想請教一下,小型微利企業如何計算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現在又符合小型微利企業的政策,那我想知道,我今年享受小微企業的減免金額是多少呢?我最終交企業所得稅是多少呢?
問一下符合條件的小型微利企業減免企業所得稅,有本年累計金額,但是沒有明細。申報納稅預繳稅款計算需要填寫明細,應該如何處理
前幾天我填小規模納稅人企業所得稅報表,根據上課教的小型微利企業優惠來計算填寫,在13欄填了減免稅額,申報了。今天專管員老師電話來說13欄不需要填寫的,我們是小型微利企業的話,報稅系統會自動計算減免稅的!想請問我是否上課理解的不對?
老師我們公司是個人獨資企業,也是一般納稅人。是賣圖書的,我選擇申報增值稅時,他讓我勾選是否享受小微企業六稅兩費減免政策。我怎么選擇呢?然后主題讓我選擇是否屬于小型微利企業
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝