你好,他一般是自動出來的,不需要自己填寫的意思,你只需要確認一下他填寫的正不正確就行。它有時候系統有問題,他填寫的不正確。
老師,我公司是小規模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師你好,我是小規模企業,季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現錯誤。是哪里出問題了?
老師您好,想問下小型微利企業企業所得稅匯算清繳時,A類納稅申報表數據都自動生成了,與賬上相符,期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額,填寫哪里呢?還有我們企業是2021年新成立,虧損了。固定資產不享受一次扣除是可以的吧?這個怎么填寫呢?
前幾天我填小規模納稅人企業所得稅報表,根據上課教的小型微利企業優惠來計算填寫,在13欄填了減免稅額,申報了。今天專管員老師電話來說13欄不需要填寫的,我們是小型微利企業的話,報稅系統會自動計算減免稅的!想請問我是否上課理解的不對?
老師:小規模查賬征收的企業所得稅報表填寫(小型微利企業),上課時計提企業所得稅是根據利潤總額乘以0.025的,但我這邊13欄選了“符合條件的小型微利企業減免所得稅”后,出來的應繳所得稅額跟我利潤總額乘0.025的數額對不上的,這是什么原因,請教
以前年度的企業所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
老師:工資申報金額。計提金額,實際發放金額都不相符,是哪個為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調整財務報表,只把負債應付賬款,其他應付款調少了一部分,資產總額沒變,現金流量表數據不動,可以嗎?
公司找個人做了一個裝修的工程30萬,但我這個人沒有公司,可以去稅務局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
成品過期已當廢品賣了,那我這些庫存商品就沒有了,我憑證要怎么做
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
是小型微利企業,你有利潤就得填寫。
就是說13欄我是不需要填寫的,我只要把利潤總額填入,報稅系統就會自動計算的。上課時老師說填13欄是否是教我們的計算思路?
是的,是這個意思的,他是教你怎么計算的。
好吧!那下次我再填企業所得稅報表就填營業收入、營業成本、利潤總額了
你們單位沒有業務零申報的嗎?