對的,是的,嚴格來說都是按照合同的來,但是大部分企業都是按照賬上的。
1、想問下,不管是小規模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規模納稅人,商貿企業,季度申報的,我發現之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
問題一、采購空調合同簽了付了13100元沒收到發票呢 空調用不了 需要加4500換個空調型號 13100元空調合同里顯示一個按專票13%稅率,物流裝修費按9%專票稅率 這怎么報印花稅寫會計分錄合適? 問題二、市場入駐協議2023年4月27號是簽了別人的房子租3年 5月5號吧只先付了3月房租費21568發票已收到是普票,和先付了3月的物業管理費4680是專票已收到發票,這怎么報印花稅寫會計分錄合適? 問題三、在租的3年期限房里開始裝修,合同里沒顯示按百分之幾稅率,一共是7萬多,5月10號左右只先付了40%的錢28979.6元,沒收到發票,剩余說是分2次,1次竣工后,1次質保期滿后,那這個怎么報印花稅合適,分錄怎么寫合適? 具體怎么操作才是對的合理的,老師
簽的3個合同全都是沒付完錢,只付了一半的錢,簽完合同15天內也得去稅務局提交印花稅吧?除了印花稅還有啥需要做的會計分錄嗎?
除了電子稅務局顯示的截止日期簡單明了需要去填報的數據,還有什么是需要自己記得動手去填報操作的嗎?我知道的有加計抵減(沒在稅務局網頁上看到報這個的),匯算清繳一年報一次簡單明了直接顯示能關注到,印花稅需要按次申報簽了合同有金額的就得去申報,簽了合同沒金額的產生了金額就得去申報,還有其他的嗎?老師
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產品企業是不是都適用企業會計準則,然后財務報表報送類型選財務報表報送與信息采集(企業會計準則金融企業)
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業務分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結轉了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調增,這樣怎么調
用友nc軟件的固定資產明細在哪導出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產貨物,工資由外部公司承擔,我司先墊付工資,這部分的支出是否確認我司的管理費用,計入應付職工薪酬?還是計入其他應收款?后續外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務費發票?這部分又如何做賬?
律師事務所會計核算及涉稅政策,會計學堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復雜就是主營業務收入-代理費,沒有用到合同負債科目
超過15天會有罰款吧?
你說的是按次申報,按次申報的是。他是有滯納金,不會有罰款。
3合同都是沒交清錢款 也要報?
正規的是這么做,是這么理解的。
只要簽訂了合同,就應該交。